Número do Empenho | 212001 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.641,27 |
Valor Liquidado | R$ 1.641,27 |
Valor Pago | R$ 1.641,27 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***472533** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA CRIANÇA FELIZ EM VISITA DAS FAMÍLIAS. (C/C:11776-5) |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA |
CPF/CNPJ | ***884360001** |
Endereço | AV. MANOEL ALVES DE SOUSA,1222, 0, CENTRO, 64.578-000 |
Cidade | CAMPO GRANDE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |